请问老师,上月暂估入库,已付货款,次月收到的发票金额与暂估入库的金额一致,应该如何处理账务?
李小块
于2019-07-09 11:24 发布 2428次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,冲红上月暂估分录(红字金额) 在按照发票做凭证。
2019-07-09 11:25:40

你好,按照你实际金额入库就可以啊,借库存商品贷银行存款。
2021-06-01 09:29:06

你好,收到发票后先把你之前的暂估冲掉,然后按照发票金额入账。
2020-10-13 09:02:54

借库存商品贷银行存款。
2021-10-22 11:53:08

你好!你可以剩余的部分暂估
2023-07-20 13:45:40
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