老师,你好!我司17年认证了高新企业,18年没有享受加计扣除优惠,现税局要我们去确认一下不享受优惠,并说明原因。我们是有做研发费用的账目,如果我们不享受,注明什么原因好?如果现在补做加计扣除,会不会让税局觉得我们有什么问题?应该怎样来处理好?
王白石
于2019-07-09 10:33 发布 1886次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-07-09 11:55
你好――只有去补做加计扣除才是合理的,否则你没有合理理由的
相关问题讨论

你好――只有去补做加计扣除才是合理的,否则你没有合理理由的
2019-07-09 11:55:33

同学你好,不是的,研发支出,不管是不是高新技术企业,都可以加计扣除的。
2021-09-21 23:04:16

您好,是的,高新企业认定的研发费用,一般包括立项,研发,中试,量产这几个阶段的。
2018-09-10 21:24:25

是不是就可以享受研发费用加计扣除了?
可以进行加计扣除
2018-11-29 15:06:26

你好!是的,只要不超过抵扣比率的话是可以的。
2020-01-10 20:53:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
王白石 追问
2019-07-09 12:08
徐阿富老师 解答
2019-07-09 12:14