进项税额有留抵 月底做账还需要计提增值税吗 比如我销项税1000元 进项税1200元 借:销项1000 借:应交税费-未交增值税200 贷:进项税1200 还需要这样做吗
着急的指甲油
于2019-07-09 10:23 发布 2183次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

1、每月将当期销项税额和进项税额结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税;
2、然后结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
3、交税时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-01-03 11:38:08

需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36

您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
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