老师,你好 请问下本月我已申报并缴纳税款,之后又做的一个进项税额转出(红字发票),请问下,我做的进项税额转出和补缴税款的会计分录应该怎么做?谢谢
张婧
于2019-07-09 08:50 发布 757次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-09 08:55
你看你之前不含税那个金额做啥科目现在税额也做那个科目,借xx 贷进项税额转出, 补缴税款做借进项税额转出 贷转出未交增值税,借转出未交增值税 贷 未交增值税,借未交增值税 贷银行
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借成本费用
贷进项税额转出
2020-05-09 11:14:29

你好,如果之前认证了做进项转出。
2022-04-07 11:06:16

进项税额转出是收到红字发票时的一种会计处理方式,也就是会计人员将进项税款的缴纳金额转让给了发票抬头,例如以客户为抬头的发票,则表明这笔发票上的税款已经由你转给了客户,所以应该记录出账,即做进项税额转出。而红字发票的红字,指的是实际付款金额低于发票金额,只记录实际付款,不记录发票金额,所以不做进项税额红字。
2023-03-14 19:28:27

你看你之前不含税那个金额做啥科目现在税额也做那个科目,借xx 贷进项税额转出, 补缴税款做借进项税额转出 贷转出未交增值税,借转出未交增值税 贷 未交增值税,借未交增值税 贷银行
2019-07-09 08:55:39

你开红字信息表上传审核通过的时候做借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出,申报的时候附表2进项税额转出 你收到红字发票贴这个后面就可以,重新收到蓝字做借库存商品 应交税费 待认证进项税额 贷应付账款就可以
2019-07-02 09:04:43
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