送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-07-09 03:07

你好,这个题目已经回复

内向的水蜜桃 追问

2019-07-09 05:57

暖暖老师 解答

2019-07-09 06:17

借管理费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款

内向的水蜜桃 追问

2019-07-09 06:53

收到时:
借:银行存款
贷:其他收益

奖励相关工作人员时:
借:其他收益
贷:应付职工薪酬

借:应付职工薪酬
贷:银行存款

内向的水蜜桃 追问

2019-07-09 06:53

是这样处理?

内向的水蜜桃 追问

2019-07-09 07:02

老师,您这样的做法,让我的收入与我的成本没法做到配比。

暖暖老师 解答

2019-07-09 07:28

这里是费用,怎么与收入扯上关系了

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个题目已经回复
2019-07-09 03:07:16
借银行存款 贷营业外收入
2019-07-09 03:02:50
收到代扣税款手续费: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 奖励相关工作人员: 借:其他业务成本 贷:银行存款等
2020-04-27 13:44:47
您好,借:银行存款 贷:营业外收入
2018-09-19 13:46:51
借;银行存款 贷;营业外收入
2017-10-31 13:54:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...