- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
2019-07-08 18:50
你好,这个要做差错更正的,。
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你好!
不是股东,就可以记入其他应付款科目了
2019-09-02 11:18:34
你好,这个要做差错更正的,。
2019-07-08 18:50:20
你好 其他应付款一法人代表, 需要还款给法人
2018-12-19 11:29:57
可以的,这是处理遗留乱账的稳妥过渡方法。
过渡处理
你可以设置 “其他应付款 - 待查差异”“应付账款 - 待查差异” 等过渡科目,把与实际不符的往来余额先转进去,这样能先把真实的往来科目清理干净,不影响新账推进。
后续动作
后续再按大额、长期挂账优先的原则去核对原始凭证、流水,查明原因后逐一调整,记得留存好每笔调整的依据。
2026-01-22 16:09:32
同学,你好,可以转到实收资本的,没什么问题的,交个印花税
2022-04-13 12:29:34
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