送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-07-08 18:50

你好,这个要做差错更正的,。

ONE 追问

2019-07-08 18:50

怎么做呢

小洪老师 解答

2019-07-08 18:51

把以前的财务报表重新做一遍,很麻烦的

ONE 追问

2019-07-08 18:52

那如果不转,现在股东又给了一万我,我可以直接做其他应付款款吗

小洪老师 解答

2019-07-08 18:52

你好,这笔可以做其他应付款的

ONE 追问

2019-07-08 18:53

之前的就不理它了是吗

小洪老师 解答

2019-07-08 18:54

你好,是的,之前的就不用管了

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相关问题讨论
你好! 不是股东,就可以记入其他应付款科目了
2019-09-02 11:18:34
你好,这个要做差错更正的,。
2019-07-08 18:50:20
你好 其他应付款一法人代表, 需要还款给法人
2018-12-19 11:29:57
可以的,这是处理遗留乱账的稳妥过渡方法。 过渡处理 你可以设置 “其他应付款 - 待查差异”“应付账款 - 待查差异” 等过渡科目,把与实际不符的往来余额先转进去,这样能先把真实的往来科目清理干净,不影响新账推进。 后续动作 后续再按大额、长期挂账优先的原则去核对原始凭证、流水,查明原因后逐一调整,记得留存好每笔调整的依据。
2026-01-22 16:09:32
同学,你好,可以转到实收资本的,没什么问题的,交个印花税
2022-04-13 12:29:34
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