您好老师,我们在上个月计提附加税时借:税金及附加,贷:各种附加税,但是上月计提时多计提了,在本月多计提的应如何处理?是借:各种附加税,贷:税金及附加,还是将上个月的计提凭证红字冲回,本月重新计提,在缴纳,还是此两种方式都可以?
结实的戒指
于2019-07-08 14:28 发布 996次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-08 14:29
借税金及附加负数贷应交税费负数
之前分录不变金额是负数
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您好!差额是因为什么产生的。
2017-10-18 15:02:10

借税金及附加负数贷应交税费负数
之前分录不变金额是负数
2019-07-08 14:29:38

你好; 可以改的; 可以10月调整或者反结账9月改
2022-10-13 16:59:50

你好,这个是可以没有原始单据的
2019-06-03 20:07:41

你好,对的,红冲多计提的一分钱
2019-10-05 12:19:00
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结实的戒指 追问
2019-07-08 14:32
郭老师 解答
2019-07-08 14:35