老师好,想咨询一个问题:3月开给客户一个发票面额10万,一直未打款,现在客户可以打款了。但是这笔钱想达到法人私户,所以让客户打到公户,再转私户 业务分录怎么做呢
会计小白
于2019-07-08 10:42 发布 836次浏览
- 送心意
Kim
职称: 中级会计师
2019-07-08 11:18
借:银行存款 贷:应收账款 转给法人的时候 借:其他应收款-某某某 贷:银行存款
相关问题讨论

借:银行存款 贷:应收账款 转给法人的时候 借:其他应收款-某某某 贷:银行存款
2019-07-08 11:18:19

你好,你说的一套账就是既可以对公也可以对内。确实所有的业务都要有发票。其他要注意的是按照会计准则来处理账务。法人的借支按照其他应收款来处理。有些暂时没有发票的材料款要暂估入账。
2018-02-03 09:11:08

你好!其实实际操作中,有据实交税一般没什么问题。
2018-07-24 11:40:21

您好, 您好具体什么业务呢?
2022-02-25 17:13:17

您好,最好是公对公走账,
2019-03-16 17:05:48
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