老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

2016年发生的一个工程合同 当时发票已经开具 到2018年合同金额减少 做了一个补充合同 现在要怎么处理
答: 同学。补充合同作为新合同处理。相当于冲减当期收入
老师,我们申请高新对应的合同上面显示签约金额是19w,但是我们往期开具发票的金额只有15W,科技局能查到我们合同实际开了多少发票出去,会不会影响高企认定
答: 你好!一般不会专门查的,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司购买设备合同内容:设备5台,金额30万元。设备商开具发票分为3张,分别为1.7台/102000,1.7台/102000,1.6台/96000。每张发票的数量不是整数,因为是设备是整台的,能拆成这样1.7台,1.6台开具发票吗?
答: 你好,可以这样开具发票,总的数量对上就可以的




粤公网安备 44030502000945号



???? 追问
2019-07-08 10:35
陈诗晗老师 解答
2019-07-08 10:38