请问老师:5月份有一分录:借方录错了科目 借:主营业务成本1000 应交税费—进项税130 贷:应付账款1130 本月是否可以改为: 借:销售费用1000 借:主营业务成本—1000 这样对吗?
涵涵
于2019-07-07 17:58 发布 925次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-07 18:01
你好,本来正确的应当计入管理费用?
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

只包含主营业务成本和其他业务成本
2019-01-13 16:27:12

企业发生相关成本费用允许抵减销售额的账务处理,按照现行的增值税制度规定企业发生相关成本费用时扣减销售额,发生成本费用时,按应付或者实际支付的金额,借:主营成本,贷应付账款等科目,等收到发票时,按照允许抵扣的税额,借:应交税费—销项税额抵减,贷:主营业务成本
2019-12-17 21:20:12

你好
你这个是不值钱的吗?
如果不值钱,直接是
借:销售费用
贷:库存商品
但是值钱的,要视同销售的
2021-12-25 14:51:57

你好,可以的,只有主营业务的时候,就是同学那样理解的。
2025-07-15 11:07:04
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涵涵 追问
2019-07-07 18:06
邹老师 解答
2019-07-07 18:07