- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-07-07 10:50
这个填写在9%这一行,将数据填写在9%这一行进行申报数据。应该是开具了对应的10%的蓝字发票
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这个填写在9%这一行,将数据填写在9%这一行进行申报数据。应该是开具了对应的10%的蓝字发票
2019-07-07 10:50:23
不可以,因为你已经预交了,只能在下次预交时抵扣
2018-08-13 16:09:22
你好
增值税吧
在附表一,未开票金额栏中,填10,让本月数为0
下月,在相同的位置,填负数10,冲回
2019-04-10 12:38:07
你好 申报应该是按开票金额101042.43元-负数发票28000元后的金额来申报的
2019-03-28 10:17:03
没有
2017-02-08 09:50:37
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岁月静好 追问
2019-07-07 10:55
江老师 解答
2019-07-07 10:57