送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-07-07 10:50

这个填写在9%这一行,将数据填写在9%这一行进行申报数据。应该是开具了对应的10%的蓝字发票

岁月静好 追问

2019-07-07 10:55

没有继续开具10%的蓝字发票;这种情况怎么办,还是合并的9%这一行吗

江老师 解答

2019-07-07 10:57

如果说没有继续开具10%的蓝字发票,属于税务风险,就是说为什么冲?这个是存在问题的,但现在申报只能合并计入9%这一行申报,但不一定通过金税三期的数据比对。

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相关问题讨论
这个填写在9%这一行,将数据填写在9%这一行进行申报数据。应该是开具了对应的10%的蓝字发票
2019-07-07 10:50:23
不可以,因为你已经预交了,只能在下次预交时抵扣
2018-08-13 16:09:22
你好 增值税吧 在附表一,未开票金额栏中,填10,让本月数为0 下月,在相同的位置,填负数10,冲回
2019-04-10 12:38:07
你好 申报应该是按开票金额101042.43元-负数发票28000元后的金额来申报的
2019-03-28 10:17:03
没有
2017-02-08 09:50:37
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