各位老师好!我单位用的管家婆系统,平时与销售对账区间一般都是按照:销售报表~销售明细表~客户销售明细表 这个流程进入核对,如果针对销售的单张票据(一天的)怎么进入系统核对应收账款?请教各位!

王佳一
于2019-07-06 15:25 发布 1469次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
2019-07-06 17:53
你好,去往来模块
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你好,去往来模块
2019-07-06 17:53:58
你好,应收账款为负数,调整分录是
借:应收账款
贷:预收账款
是调平为0 ,上述分录的金额是正数
2022-04-19 18:40:03
你好!借:银行存款 贷:应收账款
2019-06-04 15:18:46
你好同学,在财务系统里做一个手工的凭证,就是直接对转就好了
2019-10-29 11:39:29
左上角的业务录入——财务业务——调账业务——应收账款增加(应收账款减少),应付账款增加(应付账款减少)——选择相应的往来单位——选择科目全名——输入相应的金额(金额全部都是正数的)保存单据即可
2019-06-04 15:48:45
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王佳一 追问
2019-07-06 18:31