送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-07-06 07:01

你好
可以修改初期数,或者在本期做一张凭证,调整

岁月靜好 追问

2019-07-06 07:02

都两年了,在本期用什么科目调整?

老江老师 解答

2019-07-06 07:03

以前少了,肯定也不平呀
调到利润科目中

岁月靜好 追问

2019-07-06 07:04

分录怎么做

老江老师 解答

2019-07-06 08:23

借记 应收账款   贷记 利润分配

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相关问题讨论
你好,期初数错误需要重新建账,录入正确期初数才是的
2020-05-22 09:15:00
你好,嗯嗯,有可能老师按照老的教材说的
2020-03-23 10:27:02
这个没问题呀,应收就是应收的借方加预收借方减去坏账
2020-03-22 17:02:00
你好 借;应收账款 贷;预收账款 可以做这个调整分录
2020-03-16 15:49:46
借,应付账款 贷,营业成本
2019-11-25 11:39:50
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