- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-07-06 07:01
你好
可以修改初期数,或者在本期做一张凭证,调整
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你好,期初数错误需要重新建账,录入正确期初数才是的
2020-05-22 09:15:00

你好,嗯嗯,有可能老师按照老的教材说的
2020-03-23 10:27:02

这个没问题呀,应收就是应收的借方加预收借方减去坏账
2020-03-22 17:02:00

你好 借;应收账款 贷;预收账款
可以做这个调整分录
2020-03-16 15:49:46

借,应付账款
贷,营业成本
2019-11-25 11:39:50
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