股东不在公司任职,春节给股东会过节费(金额只有 问
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借主营业务成本贷 银行存款 这种分录行不行 问
你好,这么做账的话是可以的 答
经济普查表的 法人单位所属产业活动单位情况的表 问
根据你账面数据填就好咯 答
老师,我们企业今年有固定资产处置原值200多万,是县 问
你好,处置有损失吗? 答
老师,您好公司交的车险 ,里面车船税需要在电子税务 问
您好,不需要的,这是保险公司收保险时代收代缴了 答
小规模纳税人,去年,因红冲销货普通发票,导致增值税多交2000元。因为估计年未都没有开过发票,就将这多交的增值税作为营业外支出了。今年有销货发票,请问是否可以抵销去年的增值税?如果可以会计分录应怎么处理?
答: 你好!如果没有申请退税可以抵扣的,通过以前年度损益调整科目调回来
小规模纳税人,去年,因红冲销货普通发票,导致增值税多交2000元。因为估计年未都没有开过发票,就将这多交的增值税作为营业外支出了。今年有销货发票,请问是否可以抵销去年的增值税?如果可以会计分录应怎么处理?如果可以,现在申报表怎么填写去年多交的增值税?在哪一栏填写?
答: 你好,你冲红发票当时是否申报了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模企业的收入会计分录,普通发票也做应交增值税吗?
答: 小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则:发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入 企业会计准则确认收入 借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 月销售额不超过3万或季度不超过9万借:应交税费——应交增值税 贷:其他收益 借:其他收益 贷本年利润 其他收益期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,本科目结转后应无余额。