@董孝彬老师,追问次数用完,确定直接在9月确认收入 问
您好,不会的,首先收到到不代表达到收入确认条件了,另外这么小的金额税务哪会去在意,本身没有增值税,我们的利润也不是正吧,我估计不为正,因为收入都没有,这笔还是走账的 答
企业取得的资产或资产负债组合应构成业务,不构成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
湖北省内的公司要做受益人备案吗? 问
你好,正在回复题目 答
如果计提了盈余公积,资产负债表中的未利配利润如 问
同学,你好 未利配利润要减少这部分 答
老师,你好!请问下公司付给税务师事务所咨询服务费4 问
那个根据业务需要支付是合理的 答

老师,如果这个月工资100,个税15,做分录是不是先计提,借:管理费用—工资100,贷:应付工资100,然后下月发放工资,借:应付工资100,借其他应收款—个税15,贷现金100,贷银行存款15,再然后收到员工个人承担的个税,借:现金15,贷:其他应收款15,对吗?
答: 您好 计提 借:管理费用—工资100 贷:应付工资100 下月发放工资 借:应付工资100 贷:应交税费~个人所得税 贷:现金85 上交 借 应交税费~个人所得税15 贷 银行存款15
老师,企业支付社保费分录可以这样吗?不计提的情况下,支付时,借 管理费用-社保(单位部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷 银行存款发放工资时,借 管理费用-工资 贷 其他应收款-社保(个人部分) 银行存款
答: 你好,如果是外账的话,建议企业负担的社保也通过应付职工新出来。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
工资在总公司发放,分公司发放社保,那分公司支付社保时直接借管理费用-社保,贷银行存款就可以是吗,不用在再借其他应收款-个人扣除社保部分了吧,因为总公司发放工资时有去扣除个人部分?
答: 你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走银行存款 但是要走应付职工薪酬过渡的哦 ; 你个人部分还是得挂其他应收款-个人部分的哦 ; 那你分公司会挂工资分录不








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小兔子 追问
2019-07-05 13:25
bamboo老师 解答
2019-07-05 13:29
小兔子 追问
2019-07-05 13:30
bamboo老师 解答
2019-07-05 13:36