老师,我想问一下,五月份我给人来了普通发票,七月对方说是要专票,然后我把五月的做了红冲,又开了一张专用发票。可是我五月已经入了账了,现在我手里一张红冲,一张专票的记账联,我怎么做账?或怎么消账?
笑笑又何妨
于2019-07-05 11:13 发布 840次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-07-05 11:16
没有关系 冲红的就把之前的账务处理冲掉 开具专票之后再做一遍。其实结果是一样的 就是走过程序
相关问题讨论

没有关系 冲红的就把之前的账务处理冲掉 开具专票之后再做一遍。其实结果是一样的 就是走过程序
2019-07-05 11:16:02

你好,需要登报,声明遗失,接受税局罚款处罚,办理丢失证明,才可以用发票复印件入账
2019-05-04 15:02:14

你好,需要的,所有联次都需要加盖发票专用章
2017-06-24 09:15:36

你好,是购进,还是销售?
2019-08-07 09:44:19

你好!可以找其他相关发票顶出来,实在不行的话,再做到工资表里。
2016-07-14 18:16:22
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