老师咨询一下,这个月申报增值税及附加税费申报表 问
你公司是生产型出口企业,进项税率和退税率都是 13%(征退税率一致),按公式算 “不得免征和抵扣税额 = 0”,所以系统问的 “出口业务对应的进项税合计” 填 0 就行,它不是出口费用的进项税转出金额。 答
老师您好 采购宣传材料 需要保存合同吗 问
您好,要的,合同要存档的 答
已知(P/F,8%,n)=0.6806,则折现率为8%,期数为n的预付年 问
您好,你是要求几期的? 答
老师,我们公司员工买绿化用的农药-福连,请问这个对 问
您好,一般人是9%,小规模1% 答
想请问一下茶叶公司出口退税的流程 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师好,我想问一下,我利润表里的研发费用那行数,在填所得税年报时,是填在期费用表里的“研究费用”那行里吗?
答: 你好,是的,。你好,是的,是这样填写的。
老师 我是制造业 也是高新技术企业 享受研发费用加计扣除 我现在正在报所得税年报,这一栏研究费用 是填写 我实际发生金额 还是填写 加计扣除后的金额? 我公司当年实际发生研发费用67.75万元 请教老师 这一栏 是填写67.75万元 还是 填写135.5万元?
答: 利润表中应填写实际发生额67.75万元
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师请问:公司有研发费用,报企业所得税年报A107012这个月得填吗?还是把研发费用填A10400,期间费用表也有研发费用,研发费用不多就3000元?
答: 你好,有研发费用就填写的呢,有就都填写

