老师,你好,电商税是不是有改革了? 问
你好,中国没有电商税这个税种 答
你好,老师,请问企业当月已销售货物,已收款,但购货方 问
可以下月才开专用发票给购货方 答
您好,老师麻烦问一下我们有家供应商因为支板质量 问
对方不会给你开发票的,开给扣款通知就行 答
老师们好,我们这有个个体户是种植葡萄的,现在准备 问
同学,你好 然后专管员说只要开了票就要变成查账征收方式,有相关的文件吗? 这个没有文件的,这个是税务局核定的 如果用个人名义代开自产自销农产品的发票又是什么程序呢? 直接电子税务局开具就行 答
请问建筑工程的收入是怎么确认的 问
同学你好 按完工比例确认 答

您好! 我司6月28日出口一笔货物,货款美金40元;因报关单在7月3日才有,故7月3日才开出口发票,但是总部要求将6月28日的这笔做到6月收入内,请问怎样做分录,感谢!
答: 您好,您或者6月份的时候做一笔未开票收入,填在免税销售额里面,对应的为开具发票的栏次,然后7月份开票了,再红冲了未开票收入。
老师,你好。出口发票和报关单相差一分钱,怎么做会计分录啊?
答: 建议你计入财务费用 借:财务费用---手续费 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,出口报关单转内销的话分录要怎么做账?
答: 出口转作内销时,如已按规定计算“免、抵、退”税不得免征和抵扣税额并已转成本的应将已计入产品成本的进项税额分离出来,转做准予抵扣的进项税额,在当期做调整或冲减下期不得抵扣的进项税额。 借:应交税费——应交增值税(进项税额),贷:主营业务成本 按出口额计税: 借:主营业务收入,贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 计算当月应交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费——未交增值税


tinaluo456 追问
2019-07-04 20:50
文老师 解答
2019-07-04 20:59