- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-04 17:13
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
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2019-07-04 17:13:26

就是你们公司那个工资表,发工资那个工资表,对应这个根据这个去交社保,
2020-10-30 11:31:57

你好,可以的
2017-06-15 15:50:46

你好,最好能打印出来存档。
2017-06-22 08:17:11

这个最好在10月调整正确吧,改原始凭证即可
2017-10-19 15:31:39
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