这种情况怎么处理呢?
李青耘
于2019-07-04 16:36 发布 979次浏览

- 送心意
锋利老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好,查看报告,具体看看什么原因
2018-08-09 10:11:17

同学你好
还没到年底呢
2021-08-12 17:21:00

您好!你们当期有这方面的收入吧?这里提前小于零应该是说你们有这个收入,不可能是小于零的哦
2022-01-17 14:44:57

您好,把状态改为正常,然后删除离职日期,再按照正常流程申报
2019-07-04 17:34:01

您好!你计入预付账款60万,然后每个月摊销就可以了,至于发票,你可以计入贴在第一个月摊销的时候。以后再次摊销的时候,在摘要上面写一下发票贴在哪里。
2017-06-11 18:05:09
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