送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-04 09:51

你好,具体是什么税款?
今年的税款是不需要通过以前年度损益调整科目核算的

谨慎的面包 追问

2019-07-04 09:53

纳税评估补交的增值税税款,应该怎么做分录

邹老师 解答

2019-07-04 10:00

你好,借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款

谨慎的面包 追问

2019-07-04 10:10

应交税费-应交增值税是要做未开票收入吗?

邹老师 解答

2019-07-04 10:18

你好,需要做未开票收入处理的 ,否则应交税费——应交增值税期末余额就是负数了

谨慎的面包 追问

2019-07-04 11:02

那申报的时候表一我做未开票收入的数是填写在未开票收入里还是纳税检查调整里

邹老师 解答

2019-07-04 11:12

你好,是填写在 纳税检查调整里面的

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相关问题讨论
你好,具体是什么税款? 今年的税款是不需要通过以前年度损益调整科目核算的
2019-07-04 09:51:41
职工薪酬明细表里面 这个不是调整,就是丹单纯的申报数据 只要有就要填写这个表
2020-05-13 17:20:07
同学你好,每年准则都在细微变化,多关注。以前年度损益调整大部分时候都可以用,除非是使用小企业会计准则,是不用这个科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,这个是你单位调整以前年度的成本费用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
没有的,不用增加,用利润分配未分配利润来代替就行。
2022-04-15 16:33:32
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