这个月认证的进项发票少,开具的销项发票大,不过好在上个月增值税进项税额有留底,不会造成这个月增值税多交,但是我很好奇这个月进项少,销项大,会不会造成多交企业所得税?
陆
于2019-07-04 09:45 发布 992次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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所得税是按利润总额缴纳的,你确认的收入,对应结转了成本,不会多交的
2019-07-04 09:47:02

一般企业都是使用第2种方式操作的。
2019-02-19 09:59:17

您好!不需要。
2017-05-02 16:21:31

通过应交税费-应交增值税-进项转出科目,借:生成成本等科目 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2018-07-19 13:42:18

您好
当月应交增值税额=52000-(32000-1000)=21000
2019-06-16 14:31:12
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