送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-03 17:03

你好,你是指反结账回来做更正吗?

liyuzhu珠 追问

2019-07-03 17:04

是的,6月份我也做了,可是还没结帐,怎么弄?

liyuzhu珠 追问

2019-07-03 17:06

我是,本来应该计应收帐款,我计到其他应收款,是什么修改回来呢?请指

liyuzhu珠 追问

2019-07-03 17:06

liyuzhu珠 追问

2019-07-03 17:12

请指示,谢谢

liyuzhu珠 追问

2019-07-03 17:15

原来计,借:银行存款,贷:其他应收款。现在改回更正借:银行存款,贷:应收帐款才对,啥整,请老师指

liyuzhu珠 追问

2019-07-03 17:16

指点,谢谢

邹刚得老师 解答

2019-07-03 17:22

你好,可以这样做调整分录
借;其他应收款,贷;应收帐款

liyuzhu珠 追问

2019-07-03 17:23

在6月份做吗?

邹刚得老师 解答

2019-07-03 17:27

你好,在发现之前有错误的月份做这个分录

liyuzhu珠 追问

2019-07-03 17:29

那已经结帐了,要反结帐回来吗?

邹刚得老师 解答

2019-07-03 17:38

你好,可以在现在补做上面 调整分录
也可以反结账到当月直接把错误分录改成正确的,然后保存就是了

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请问您的暂估分录当时怎么写的?
2020-03-12 09:34:47
你好,你是指反结账回来做更正吗?
2019-07-03 17:03:01
您好 做计提时候相同的红字分录就好了
2019-09-22 11:18:49
你好,具体的是什么业务?
2021-06-01 09:32:33
你好,借:预付账款 贷:银行存款 借:销售费用等 贷:预付账款
2020-06-08 11:06:33
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