老师,6月开出的票没来得及作废,又重新开了一张,准备作废那个只能7月冲红,那6月待冲红那张做账怎么做啊,跟正常销货那样做吗?那库存就不够啊
一路奔跑的小熊
于2019-07-03 12:37 发布 673次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 按你正常销售的发票来做账才行 你7月现在红冲 库存就回去了 你应该等红冲才开票出去 不然你库存会不够的
2019-07-03 12:38:08

你好,不能用了,跨月了的话开红字发票
2022-04-07 10:23:52

你好,跨月的发票无法作废,需要申请开具负数发票红冲
之前正数发票
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
负数发票
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-12-21 17:41:50

你这个没有跨月是作废,但是这个大额作废发票,不是交易终止这个有风险
2019-12-25 16:44:36

您好
借:库存现金等
贷:其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
借:其他业务成本
贷:原材料
2020-07-12 19:29:10
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