送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-03 12:56

你平是去年平了,今年贷方余额还在

????珍珍???? 追问

2019-07-03 13:05

今年销项余额还在,但是应交增值税科目下没余额了

郭老师 解答

2019-07-03 13:08

不会的,应交增值税下面分销项,进项的

????珍珍???? 追问

2019-07-03 13:17

好的,谢谢

郭老师 解答

2019-07-03 13:22

不用客气的,

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相关问题讨论
你平是去年平了,今年贷方余额还在
2019-07-03 12:56:13
你好; 月末做结转 比如 购进:借库存商品 进项税 贷银行存款 销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2022-01-07 15:31:02
您好 应交增值税——转出未交增值税登到应交增值税明细账上
2019-05-15 21:31:21
可以的,借应交税费,未交增值税,贷银行存款,做这个就可以了
2023-12-09 11:02:25
您好,是互抵了,要平账的。 先把三级明细都转入 应交税费--应交增值税(转出未交增值税),再按您说的转。
2017-05-06 12:53:24
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