老师好,我们单位收到市科委拨款500万元,要求专款专用,那么我应该怎样设置会计科目进行账务处理来体现这笔钱是专款专用的呢,每年年底市科委会专门进行审计和验收工作,我应该如何处理才是合理的呢
等一场陈年
于2019-07-03 10:33 发布 1641次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-07-03 10:52
你好,设置专项应付款来核算
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你好
你这个是一次种植可以循环生长的吗
2020-04-19 23:18:49

你好!通过以前年度损益调整科目处理就可以
2019-07-02 13:43:12

这个就正常处理好了。涉及:业务收入 、业务成本 、管理费用-工资、原材料、应交税金
2018-12-22 14:14:11

借:银行存款
贷:专项应付款
在棚户区改造使用钱时冲减专项应付款
本科目期末贷方余额,反映企业尚未转销的专项应付款.
因此,如果你收到的专项基金符合规定,应作处理:
收到专项款时 借:银行存款
贷:专项应付款
用于购置固定资产 借:固定资产
贷:应付账款或银行存款
同时 借:专项应付款
贷:资本公积
2020-06-03 15:38:11

销售的话没有特殊。按照正常的商贸企业的账务处理就可以了,首先是购进再次出售的时候确认收入结转成本。电梯安装是属于这个服务,也就是建筑服务安装完成,再确认为收入,同时结转成本。如果说工期特别的残,需要分期确认收入结转成本。
2020-02-03 01:45:45
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