老师,上个月暂估费用了,已经结转到本年利润了 ,这个月冲销它,我做了相同的分录,金额用负数表示,发现费用余额是负数 ,这样对吗

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于2019-07-02 23:15 发布 1108次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好
借:主营业务收入,贷:主营业务成本,管理费用,本年利润(或借方)
借:本年利润 ,贷:利润分配—未分配利润
或相反分录
2021-04-29 09:31:01
不对。你冲销后还要计正确的,所以一正一负不影响。
2019-07-02 23:18:41
平时不用管,年末,借:本年利润,贷:未分配利润即可
2017-05-01 12:19:53
所得税费用通常按净利润的一定比例提取。假设税率是25%,则所得税费用=3000 * 25% = 750。分录为:借:所得税费用 750 贷:应交税费-所得税 750。之后将净利润减去所得税费用得到本年利润,再与期初余额合并计算。
2024-09-12 17:07:56
你好,未分配利润是会有余额,这个不需要处理的
2019-03-09 09:32:53
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