- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

你好,这个就是 借 预付账款 9000 贷 银行存款 然后每个月摊销的时候 借 管理费用 3000 贷 预付账款3000
2022-01-03 22:34:31

你好,借:周转材料 贷:银行存款
借:管理费用 贷:周转材料
2019-07-02 20:06:14

您好
请问摊销的时候分录怎么写的
2022-01-07 19:12:45

您好,借管理费用,等贷周转材料
2020-07-13 16:51:38

同学好,年终奖记录工资薪酬中,借成本费用,贷应付职工薪酬-工资薪金,
2020-04-13 09:11:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息