- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-07-02 16:49
你好,借 固定资产 /管理费用 应交税费 贷银行存款
相关问题讨论

你好,借 固定资产 /管理费用 应交税费 贷银行存款
2019-07-02 16:49:49

你好,同学。
借 固定资产 300
应交税费 进项税额 2
应交税费 待收票
未确认融资费用 倒挤
贷 存款
长期应付款
2020-05-12 18:21:41

你好!你有没有认证,如果认证了就要转出
2018-01-30 11:24:32

借:原材料(或库存商品)
借:应交税费——应交增值税(待认证的增值税)
贷:应付账款(或银行存款)
2018-04-13 14:31:56

你好,专票是按照不含税记入成本哦,先反冲暂估,再按发票入账,比如你暂估的是货物,先借应付账款-暂估,贷原材料-暂估,借原材料,应交税费-应交增值税进项税额,贷应付账款,要是之前成本多记了需要调整之前多记成本,红字的借主营业务成本,贷原材料
2022-03-30 11:10:22
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夏日香气 追问
2019-07-02 16:52
紫藤老师 解答
2019-07-02 16:53