老师好,公司注册资金800万,减少注册资金到100万,请 问
是减资的时候需要交吗?工商减少后,税务也没有说要把700万的印花税交了呀?我想是不是700万的印花税就可以免了? 答
老师:个体户没涉及税问题,5家店铺股东不一样,有亏有 问
逻辑合理,结果正确:先按占股算刘某各店利润 / 亏损合计 14500 元,加 C 店撤店应退的 6250 元,再减新开店出资 20000 元,最终应付 750 元。严谨些需确认 C 店退的流动租金属可分配资金、新开店出资有依据。 答
老师,年终奖发的奖金是税前还是税后呢? 问
同学,你好 发的是税后的 答
工程未开工 收到预收工程款 需要预缴增值税 问
工程未开工 收到预收工程款 不需要预缴增值税 答
老师,我们单位买了10万左右的酒,招待客人用,请问开 问
你好,这个不能抵扣了。 计入借销售费用-业务招待费。贷银行存款等 答

老师,为什么2011年的无形资产摊销额是4320÷9呢?9是怎么来的,2011年不应该是减值4000-3200=800嘛?
答: 你好 共摊销10年 2010年摊销了一年 剩下不是9年吗?因为2010年末的账面价值是5000-500=4500 可回收金额4320 所以要计提减值 按4320再来摊销
你好,老师,答案中的2011年无形资产的摊销额=4320/9=480没看懂,题目中说2011年可回收金额是3200,那不应该用3200/9吗?
答: 同学你好可回收金额按高的计算,2010年末和2011年末,预计该项无形资产的可收回金额分别为4320万元和3200万元。取4320万元。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
不懂,这项无形资产初始确认时不是2011年4月吗?问的是2011年末,已经计提摊销了,为什么不影响利润
答: 您好,题目的问题是递延所得税资产金额,不是利润金额。


繁星小仙女 追问
2019-07-02 23:05
答疑苏老师 解答
2019-07-03 06:31