老师,我们公司是一般纳税人,3月应该给对方开16%的票,当时有其他原因没有开成。等到5月时候又要继续开这张票,对方必须要16%。我5月去税局把3月申报表修改了,这部分做未开票从新申报了,然后6月开了对应金额16%税票。那现在报税时,我开16的那张票填到哪里?
wisdom
于2019-07-02 11:37 发布 579次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-07-02 11:39
填在13%的那行 ,自己改金额和税额
相关问题讨论

你好,是的,是这样处理的
2022-02-25 19:52:06

你好,申报表格式是一样的
只是辅导期纳税人进项税额是当月认证次月抵扣,而不是当月认证当月抵扣
2019-12-12 14:01:00

你看下提示,有个地方填的不对
2018-02-09 11:29:56

是没有任何业务,还是没有增值税应纳税额的0申报
2018-11-23 11:44:08

需要填写啊 正常申报 正常填写
2020-01-07 11:42:46
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