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hyqq007
于2019-07-02 09:53 发布 791次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-07-02 10:12
你好,不开票的全部做内账,不要计提税金的内账
hyqq007 追问
2019-07-02 10:13
就是老板要看6月利润,但销售票和来料票都在7月对帐,我该怎么处理这方面
暖暖老师 解答
2019-07-02 10:14
那就不可以做在6月,根据实际处理
2019-07-02 10:19
那6月份的业务全部没开票(含税的客户也不作税金计提),全部都不计提税金吗
2019-07-02 10:20
那等7月票开完,会计报税,那税金就做费用出吗
2019-07-02 10:21
税金做收入就可以,内账
2019-07-02 10:26
我厂是一般纳税人(之前说60%做成本 包工资、20%做费用) 如果我7月份要开50万的发票,应该怎么提醒老板(材料进项 和费用票)分别的金额?
2019-07-02 10:29
也是按照之前说60%做成本 包工资、20%做费用)
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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hyqq007 追问
2019-07-02 10:13
暖暖老师 解答
2019-07-02 10:14
hyqq007 追问
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