送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-01-25 08:11

如果按月摊销的话分录不是这样的吧?请问如果按月摊销收到发票时怎么做分录?

邹老师 解答

2016-01-24 10:21

个人建议可以按月摊销
借;制造费用等科目    应交税费-应交增值税   贷;应付账款等科目

邹老师 解答

2016-01-25 18:06

借;待摊费用     应交税费-应交增值税     贷;应付账款等科目
摊销 借;制造费用   贷;待摊费用

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