老师好!请教一下,我们六月份开具20万的发票,现在7月份要冲红,是不是6月份申报的时候正常申报缴税?7月份冲红的时候我们开具的销售发票没有那么多,这个税费怎么办?

黑色曼陀罗
于2019-07-01 15:43 发布 827次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-07-01 15:45
您好,6月份正常申报,7月份这个税费你们负数是申报不了,要去柜台申报
相关问题讨论
您好,6月份正常申报,7月份这个税费你们负数是申报不了,要去柜台申报
2019-07-01 15:45:59
同学你好,是可以的;
2021-01-11 14:11:34
同学你好,没得运杂费的发票——是不能扣减运杂费的;
2022-03-15 10:43:31
那个计入管理费用-福利费,需要申报个税的
2024-05-25 08:41:34
应缴税销售额10770, 减免税额填10770×2%。
2022-04-13 21:01:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



黑色曼陀罗 追问
2019-07-01 15:56
小黎老师 解答
2019-07-01 15:58