社保都由公司承担怎么做账 问
借:管理费用-社保 贷:应付职工 汇算清缴把个人的调增处理就可以 答
我现在做农业种植业,注册公司好,还是注册合作社,有 问
注册合作社,通常不用交税 答
老师,企业因涉及经济纠纷,被法院司法划扣的款项,怎 问
关键是具体扣的是什么款? 答
老师财务人员在A单位交保险报工资薪金,在B公司C公 问
你好可以的 可以的, 答
老师您好 公司建账14年其他应收款期初余额300万 问
你好,这个你可以问下确认下,估计是当时用来垫资的。 答

老师,在5月做一笔退费借:预收账款100贷:银行存款100,但这100已经在5月确认收入了,我在6月份如何调整分录啊
答: 6月份开具红字发票,冲销收入,
如果客户先是购买了2万元,我们3万以下没有折扣,正常做会计凭证,借:银行存款 20000 贷:预收账款 20000 可能过了一段时间,后面又买了1.5万,可能我们就要给她打折,就是20000*0.97=19400元,我们只需要收客户15000-(20000-19400)=14400元,是不是就要先做加定的分录,借:银行存款 15000 贷:预收账款15000 然后再做一个之前2万元的冲红?借:银行存款 -20000 贷:银行存款 -20000,再做:借:银行存款 19400 贷:预收账款 19400 等发货的时候再依次确认收入?
答: 你好,实际收多少先计入预收多少,发货后折扣部分再计入销售费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业预收账款时,涉及的会计分录:借:银行存款 贷:预收账款;确认收入时借:预收账款;贷:主营业务收入;应交税费---应交增值税(销项税额);收到余款时:借:银行存款;贷:预收账款。请问:应交税费必须在确认收入时记录吗?例如:预付时:借:银行存款;贷:预收账款;应交税费---应交增值税(销项税额)这样可以吗?
答: 你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.

