送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-30 15:35

4月就先借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费 应交增值税,贷银行,作废时候做借应收账款 负数贷主营业务收入负数 应交税费 应交增值税负数

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2019-06-30 15:35:10
7月份按开专票的确认收入,与后期的操作无关。8月作废是八月份的账务处理
2017-08-04 20:56:29
代开作废的时候做一份你代开时候的相同分录的红字 然后下月开具发票时做正常的分录就可以了
2018-12-26 11:43:18
你好,冲掉之前的分录 涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替。
2018-12-09 16:03:23
本月作废这个发票不做账,只有开红字才做账
2019-02-27 19:25:56
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