你好!老师,我公司涉及和前物业财务交接,前物业公司预收了物业费,我司开票给了前物业公司,我司也带收了前物业公司的物业费,现在两者抵消后前物业公司将差额打给了我司,请问这个账务处理要怎么做?
幽默的铃铛
于2019-06-30 14:52 发布 1985次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论

前物业公司预收了物业费,我司开票给了前物业公司
相当于你们收款了吗?
2019-06-30 14:55:18

同学你好
大体是相通的,没有特别的地方,而且都属于服务行业,计税方式也一样
2021-04-02 19:58:41

参照真账实操服务业 课程学习吧
2017-07-26 09:33:27

不做账务处理,直接在收款是备注一下就行了
2017-06-16 14:18:25

您好,实操里有相关课程的。
2017-02-13 17:21:57
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