- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-30 13:52
你之前咋做分录现在就借xx 负数 贷xx 负数 进项税额转出
相关问题讨论

你之前咋做分录现在就借xx 负数 贷xx 负数 进项税额转出
2019-06-30 13:52:56

记入其他应收款。
采月月末一次加权平均法。
开红字发票
按原来的凭证做负数金额冲销。
2017-06-13 17:59:47

你是什么情况产生的其他应收款
2022-03-17 17:30:22

不是你后面直接借xx费用 贷其他应收款,不要挂几个往来,只需要挂一个后面就只需要冲那一个就可以
2020-07-13 16:37:12

您好
可以按您说的这样处理 或者就做
借 营业外支出
贷 银行存款
到时候接收函来了附在凭证后面就好了
2020-03-08 17:18:22
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L. 追问
2019-06-30 13:54
maize老师 解答
2019-06-30 13:55