送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-30 13:52

你之前咋做分录现在就借xx 负数 贷xx 负数 进项税额转出

L. 追问

2019-06-30 13:54

老师其他应收款能开红票吗?开红票不得是对应应收账款吗?

maize老师 解答

2019-06-30 13:55

你之前收到蓝字做啥分录做其他应收款么

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相关问题讨论
你之前咋做分录现在就借xx 负数 贷xx 负数 进项税额转出
2019-06-30 13:52:56
记入其他应收款。 采月月末一次加权平均法。 开红字发票 按原来的凭证做负数金额冲销。
2017-06-13 17:59:47
你是什么情况产生的其他应收款
2022-03-17 17:30:22
不是你后面直接借xx费用 贷其他应收款,不要挂几个往来,只需要挂一个后面就只需要冲那一个就可以
2020-07-13 16:37:12
您好 可以按您说的这样处理 或者就做 借 营业外支出 贷 银行存款 到时候接收函来了附在凭证后面就好了
2020-03-08 17:18:22
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