老师,我想问下,我一直计提工资,那么我的开票是100万,现在人工成本是300多万,利润是负的,那我们专管员要我们交企业所得税,我做账怎么才能利润是正的,还有就是每个月4-5月申报1000多人个税,我可以都做到工程施工~人工费中不接转成本可以吗

Incarnation of the devil
于2019-06-30 11:01 发布 1125次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-06-30 11:20
您好,您是不有没有开发票的,没有开票的部分的,可以在工程施工里面体现
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您好,您是不有没有开发票的,没有开票的部分的,可以在工程施工里面体现
2019-06-30 11:20:23
你好,同学
业所得税按2万-季末计提的工会经费2000-计提的企业所得税5000后的差额再来计提企业所得税
2024-04-15 15:54:30
你好!
可以记入的
2019-07-13 18:41:24
你好,当月有工资吗?有工资的话应该是计提工资的,当月的工资当月计提。
2021-09-17 15:35:27
我们预缴的个税,劳务班组去税务代开给我们的发票,他们的个税可以抵减吗?在哪里可以查到预缴的个税,橘子网里显示预缴的增值税,个税好像没看到
2019-03-29 16:44:18
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2019-06-30 11:29