送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-30 09:27

你那个不含税金额就做费用和成本啊,你收到专票不是有不含税和税额么,税额抵扣增值税,不含税金额是做成本和费用 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 -应交增值税

眼睛大的黑米 追问

2019-06-30 09:38

谢谢老师,怎么有的会计说,进项专票抵扣了税款,就不能做成本费用记账了,搞的晕。您说的对,专票是价税分离的,价就是成本费用,税是抵扣的税款,是这样理解吧?

maize老师 解答

2019-06-30 09:41

对方的意思是这个税额你抵扣增值税,这个税额就不能抵扣费用和成本了,因为增值税是价外税

眼睛大的黑米 追问

2019-06-30 09:42

公司开出去的销项专票做账  借:应收账款   贷:业务收入   应交税费——应交增值税  吗?

maize老师 解答

2019-06-30 09:43

是的,你开出去是需要价税分离的

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