老师您好,5月有一张电子发票开错了,今天客人才拿过来,说要从新开,但是上月的话不能冲红,怎么开啊?怎么才能补上,再开张发票?

努力努力再努力x
于2019-06-29 13:36 发布 887次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-29 13:54
五月份的可以红冲的,你开负数发票,然后开正确的
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五月份的可以红冲的,你开负数发票,然后开正确的
2019-06-29 13:54:13
你好!电子发票可以开负数发票的
2019-06-29 14:33:21
你好,你可以作废开错的
2019-06-19 20:02:34
电子发票交付给客户:
关闭开票软件,打开电子发票51平台相关的软件,在开票软件里开的电子发票会自动保存到这个51平台的相关软件上,右侧有操作一栏,找到对应的发票,点发票交付,会出现一个二维码,可以用**扫描二维码,然后点进去,可以看到自己的发票,点进发票,点预览,可以预览到发票,预览下方有个发送到邮箱,填上需要交付的客户邮箱,该发票的pdf文件就通过邮箱发送到了客户那里,客户自己打印出来就可以了。
此外,51平台的发票查询那里,点开下方三角,也有个发送到邮箱,虽然都能下载到发票,但是邮件的内容不同。实际中,交付一栏是按照下方的那个,状态栏才会显示已交付。而实际上通过其他方式,已生成的其实也是已交付的。
交付方法有三种:
1.点51发票查询下方的三角,发送到客户邮箱,客户收到的是一张有pdf链接的邮件。(该操作后,会从已生成,变成已交付状态)
2.通过**扫描二维码,找到那张发票,进入预览,发送到客户邮箱,客户收的是带有一个pdf附件的邮件。
3.通过发票代码等,直接在网页版51平台输入发票相关信息,自动获取到该发票,点该发票的发送到邮件
2019-09-25 13:11:27
那你们只能自己承担开错发票的后果,没有其他办法的
2019-09-30 20:57:14
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2019-06-29 14:01
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2019-06-29 14:16