老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
老师你好,应付5万,我多打了一个0,付成50万,但是对方收据给我开的也是5万,请问我要怎么做账呢,这个钱对方要下个星期一打回来,但是跨月了,请问怎么处理账务,我们是事业单位
答: 既然跨月了,多出的部分只能挂往来款,次月冲掉
老师你好,应付5万,我多打了一个0,付成50万,但是对方收据给我开的也是5万,请问我要怎么做账呢,这个钱对方要下个星期一打回来,但是跨月了,请问怎么处理账务,我们是事业单位
答: 您好,您或者本月就做未达帐,下月一起入账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,我们公司租了学校的房子,学校只能给我们开具事业单位的收据,这个能做账吗
答: 您好,事业单位的收据是可以入帐税前扣除的
青峰 追问
2019-06-29 11:21
轶尘老师 解答
2019-06-29 11:23
青峰 追问
2019-06-29 11:24
青峰 追问
2019-06-29 11:30
轶尘老师 解答
2019-06-29 11:58