送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-29 10:39

1-2月份有工资吗几月份发的

王雅-10492342 追问

2019-06-29 10:44

只申报了3个人,工资都是5000以下,假的,怎么做啊

郭老师 解答

2019-06-29 10:47

按外帐申报的做工资。

王雅-10492342 追问

2019-06-29 10:59

按个税申报的做工资吗?这个工资是之前的那个会计做的,就做了个资产负债表和利润表,就把1季度的税报了,我现在在补账,要怎么做啊?

郭老师 解答

2019-06-29 11:02

跟你一月份一样做补计提

王雅-10492342 追问

2019-06-29 11:04

1月和2月做补计提,跟3月申报个税的工资一起发放吗?

郭老师 解答

2019-06-29 11:19

你好,可以的,

王雅-10492342 追问

2019-06-29 11:44

好的,谢谢

郭老师 解答

2019-06-29 11:47

不用客气的,

王雅-10492342 追问

2019-06-29 11:50

有个老师说按照申报的做,不然不一致

郭老师 解答

2019-06-29 11:55

我回复你的不就是跟申报的一致吗

王雅-10492342 追问

2019-06-29 12:15

1月和2月都没有申报个税,我说补计提,3月一起发放,你又说可以?到底是什么意思啊

郭老师 解答

2019-06-29 12:51

补计提,按你报个税的补,都做到三月份,怎么会不一致?不影响你的季度所得税申报

王雅-10492342 追问

2019-06-29 13:31

个税1月份的工资都没有申报,怎么补

郭老师 解答

2019-06-29 13:46

什么时间发的工资

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相关问题讨论
同学,这个肯定要一致的哦。
2019-11-17 13:08:57
你好!金额要保持一致的
2019-01-25 11:50:42
你好!不可以的。都要申报的。
2017-06-19 08:41:04
可以的···················
2015-11-16 11:28:19
1-2月份有工资吗几月份发的
2019-06-29 10:39:10
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

  • 老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入

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