2017年8月账本上的进项税额和增值税申报表上的数据不相等,增值税申报表的数据和认证清单的数据是一样的,请问一下该怎么解决?
张红娅-18084209403
于2019-06-29 09:33 发布 1034次浏览
- 送心意
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
2019-06-29 09:35
你好,只有调账了,作转出,进成
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你好,如果给你退税的话,不影响本月的申报。
2021-12-16 10:08:25

属于收购农副产品增值税普通发票,不需要认证,直接填写进项税额。
2021-09-07 11:14:45

你好这个免税话,不享受退税?那填写这个附表2 进项税额转出 下面用于免税,
2021-07-10 10:17:55

你好,那就做借主营业务成本 借应交税费(进项税额 负数)
2020-07-30 14:45:38

你好,因为这个是即征即退的,所以要填写进去,即征即退是退还你交纳的增值税,因为你交的既不是“销项税”,也不是“进项税”,而交的“销项税-进项税”,即增值税,所以退就退你交纳的“增值税”
2020-06-17 14:40:10
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张红娅-18084209403 追问
2019-06-29 09:38
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2019-06-29 11:18