送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-28 16:10

你好,需要把进项税额,减免税额做相应结转的

冰心玉壶 追问

2019-06-28 16:44

请问是 借:应交税费-应交增值税-未交增值税  
                贷:应交税费-应交增值税-进项税
                       应交税费-应交增值税-减免税      
   吗?  未交增值税余额在借方代表留抵?  谢谢

邹老师 解答

2019-06-28 16:46

你好,在借方表示留抵
这种情况不可以做减免税款分录的,因为没有税款可供减免的

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相关问题讨论
你好,需要把进项税额,减免税额做相应结转的
2019-06-28 16:10:49
不存在减免的事情,税率本来就是13%,按13%计算销项税额
2016-02-15 09:26:17
你好,是什么原因形成的增值税减免?
2019-04-29 14:32:24
直接按13%计算销项税额,不存在减免税额的事情,开票也是13%的税率
2016-02-15 09:19:10
借应交税费增值税加计扣除, 贷,营业外收入 抵扣,借应交税费未交增值税,贷应交税费增值税加计扣除。
2022-10-09 12:07:09
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