老师,我18年11月多计提附加税100块钱,一直没发现,到了19年6月发现了,那我应该怎么做分录,把100块钱给调平啊
可是可是呢
于2019-06-28 15:55 发布 635次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 借应交税费 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润
2019-06-28 15:56:19

您好
应付职工薪酬挂账100就好了 后面发放的时候再写分录
2020-06-30 16:50:16

不做处理,少发,计提挂应付职工薪酬工资贷方,后续发的时候做借应付职工薪酬 借方
2020-06-30 17:09:46

不用做调整分录的,金额太小了,计入19年是没有问题的。
2020-01-10 10:12:11

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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