请问老师,法人之前垫付的钱做账的时候借:管理费用、贷:其他应付款_法人,现在我把一部份钱转为实收资本了,附件是什么怎么处理,之前他垫付的钱我也没有开收据给他,只是他给的发票我就记在他的名上
LoVe,FoRbID.
于2019-06-28 14:17 发布 1263次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-28 14:19
股东同意书就可以,之前垫付直接老板付款回单入账就可以
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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