进项税额 150023.8 销项税额30917.31,开票金额 323860.07,老板说这个月交1500的税 ,怎么计算认证多少票呢
时光依附深情存在
于2019-06-28 10:13 发布 823次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好,税负=实际交增值税/不含税销售额=(销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出-进项税额加计抵减10%/15%)/不含税销售额 销项税额=不含税销售额乘以税率。
2021-07-31 13:31:01

你好 应交税费=销项-进项税+进项税转出-留抵进项税 你知道销项了对应的去认证发票金额就行
2019-06-28 10:15:35

你好,不会有什么问题的,有留底很正常
2019-10-08 11:32:40

你好 是按税负交税吗
2022-03-18 12:42:45

你好,税负率=(557714.11-447128.46)/(557714.11/0.17)
还可以开具多少发票就需要知道你税负率控制在多少的
2017-10-30 08:48:18
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