送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-27 18:22

你好 你可以直接用应收账款来做就行  到时销售出去就挂应收账款借方  你买他的 就挂贷方 到时借贷方相互冲

九剑 追问

2019-06-27 18:25

都挂应付账款呢?

meizi老师 解答

2019-06-27 18:32

你好 也可以的  到时你应收的 挂应付账款的借方 应付的时候正常挂贷方就行

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相关问题讨论
你好 你可以直接用应收账款来做就行 到时销售出去就挂应收账款借方 你买他的 就挂贷方 到时借贷方相互冲
2019-06-27 18:22:45
同一客户或供应商才能合并
2023-06-26 14:45:05
你好 ,可以做这个调整分录 借;应付账款 贷;预付账款 这样预付账款就没有余额了
2018-08-31 11:51:29
应该是之前2个科目都用了,现在就冲掉一个留下一个就可以,对账方便点这样
2020-05-28 18:18:05
借:应付账款--A 贷:应收账款--A
2019-12-12 17:05:14
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