- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好!那就是无常赠送,计入销售费用-推广费,但是没有发票不可以企业所得税前抵扣
2019-07-25 05:12:24
冲回暂估,重新按正确的做,涉及损益类科目走以前年度损益调增。以前年度损益调增借方要纳税调减,贷方要纳税调增
2019-03-30 15:08:15
您好
做收到蓝字发票相同的红字分录
2020-03-23 09:14:52
你好,是做销售方账务处理?
2019-11-15 12:55:39
你好!这种本身做的不合规,建议你就当11月的处理。
2019-11-01 14:28:51
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